有哪些审计岗位职责
职责指的是一个人在特定职位上应履行的任务、工作和责任,以及与其职位相关的义务。有哪些审计岗位职责怎么才能写好?这里分享一些有哪些审计岗位职责,方便大家学习。
有哪些审计岗位职责篇1
1、按照经理或业务主管的要求执行会计、审计和其他公司业务;
2、运用财务软件进行凭证录入等日常的会计处理;
3、进行代理公司的纳税申报;
4、完成审计,税务策划,制度设计等业务项目的具体工作;
5、不断提高自身素质,并对业务水平的提高和公司发展提出合理化建议;
6、其他公司分派需要完成的任务。
有哪些审计岗位职责篇2
1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助领导完成集团公司的内控审计、财务审计、及其它专项审计;
2、协助领导建立并完善集团内控制度,并对制度的执行情况进行审计与监督;
3、根据审计情况提出问题和整改建议,并草拟审计报告;
4、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
5、审查发票、凭证、账册、报表的真实性以及其填制是否符合企业财务制度的要求;
6、收集审计资料,编写审计工作底稿,并负责工作底稿的归集和整理;
7、进行企业,按规定使用所获取的审计资料;
8、督促审计结论和建议的落实。
有哪些审计岗位职责篇3
1、协助经理建立完善的公司内控审计制度与流程,梳理风险清单、构建风险控制体系;
2、协助制定并执行内审计划、协助拟定内审方案,组织实施审计、草拟审计报告和管理建议,分析各流程节点可能存在的主要风险,提出内控改善建议或方案;
3、协助组织开展各类常规审计项目,包括但不限于销售、采购、存货等领域,并在审计过程中合理关注可能存在的舞弊和腐败行为;
4、协助负责审计项目整改跟踪闭环管理;
5、协助处理部门的其他工作;
有哪些审计岗位职责篇4
1.组织开展总部和控股公司内部审计工作;
2.组织开展总部和控股公司内控评价工作;
3.协助负责公司监事会日常管理工作;
4.组织企业年度的编报工作
5.组织内审审核、整改,评估备案,综合管理等工作;
6.完成领导交办的其他工作
有哪些审计岗位职责篇5
1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;
2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;
3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;
4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;
5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。
有哪些审计岗位职责篇6
职责:
1、负责协助公司审计客户进行前期理账、做账工作;
2、负责做好公司审计客户的审计问题跟进,进行解说,出色完成审计工作;
3、负责制作公司审计聘书。税务聘书、银行询证函,并引导客户签署;
4、负责做好客户记录,详细记载办理进程以及客户事项,完善后期维护;
5、根基审计任务,与客户进行沟通与协调,并跟进审计工作进度,直至审计工作完成;
6、完成上级交给的其它事务性工作。
任职要求:
1、会计、财务管理等相关专业大专以上学历,有会计从业资格证书;
2、熟悉外资企业,香港公司税务审计、国家财税法规,熟悉企业合计、审计、税务等业务流程;
3、具有较好的谈判技巧,熟悉商务流程,能够独立接待客户;
4、沟通协调能力、语音表达能力好;
5、良好的团队精神、职业道德修养和职业形象;
6、原则性、自律性、责任心强;诚实稳重,敬业爱岗,良好的`保密意识;
7、有会计初级职称优先;
8、英语优秀者优先;
9、有外资企业工作经验者优先。
有哪些审计岗位职责篇7
一、内部审计工作
1、负责协助部门负责人建立健全内部审计相关制度、流程。
2、协助部门负责人组织开展集团财务审计、投资审计、专项审计、审计调查等审计工作。
3、参与对专业平台主要领导干部开展经济责任审计;参与配合上级审计部门对本部领导干部进行经济责任审计。
4、参与撰写审计报告,督导审计问题整改。
5、负责审计文件的整理立卷工作。
二、内部控制工作
1.负责协助部门负责人完善内部控制体系建设、评价及年度工作方案。
2、协助部门负责人组织开展本部内部控制体系建设及评价,组织内部控制缺陷整改。
3、参与指导专业平台内部控制体系建设、评价及内部控制缺陷整改工作。
4、负责内部控制体系建设、评价文件的整理立卷。
有哪些审计岗位职责篇8
1、协助项目经理完成上市公司IPO现场工作,上市公司年报审计、企业并购、尽职调查等工作;
2、能独立进行小型、常规项目审计工作,并可主动发现问题,及时提出建议和决策依据;
3、指导和培训团队内其他较低职级的审计员,促进团队工作效率。
有哪些审计岗位职责篇9
1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账
2、增值税、附加税、企业所得税,财务报表申报;
3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。
4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理
5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符
有哪些审计岗位职责篇10
1.制定、贯彻、落实公司各项审计管理制度及内控制度;
2.制订年度审计计划,执行公司内部审计工作,包括对公司的内控、财务、投资、预决算进行审计,以及对经济合同、协议等进行审计;
3.对公司固定资产投资项目、财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计;
4.对公司预算内及预算外资金的管理和使用情况进行审计;
5.编制审计底稿、撰写审计报告和审计建议,并对相关的审计资料、文件进行归档管理;
6.参与对公司各类工程施工项目、物资比质比价、采购招标等经济活动的过程及结果进行督查;
7.参与对有损于公司利益或严重违反财经纪律的行为,会同相关部门进行审计;
8.参与对在建工程的跟踪审计;
9.参与对竣工的基建工程,按规定组织资料,会同相关部门进行结算审计;
10.及时编写审计报告,按时向主管领导汇报工作情况;
11.按时完成领导交给的临时任务。
有哪些审计岗位职责篇11
1、负责拟定、修订公司内部审计规章制度,建立公司内审工作机制;
2、负责根据上级公司要求并结合公司实际,拟定公司内部审计工作规划、年度工作计划;
3、负责年度末公司审计工作的总结,并根据上级公司要求整理提交审计年度考核资料;
4、负责组织或参与公司各项业务的现场审计和非现场审计;
5、负责协调外部审计机构、上级单位等对公司的现场审计或审计相关的调研、检查;
6、完成领导交办的其他工作。
有哪些审计岗位职责篇12
1、参与执行各类型IT审计、内控审计与咨询项目;
2、独立执行审计工作并撰写工作底稿;
3、分析测试结果,识别缺陷和风险,并撰写管理建议;
4、与客户就审计发现及建议进行沟通和确认;
5、协助完成审计底稿归档工作;
6、完成领导分配的其他任务。
有哪些审计岗位职责篇13
1.服从财务经理的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2.负责复核夜审完成的各项报告,发现问题立即改正,其程序与标准如下:
2.1审核夜审收入日报,夜审平衡表,检查对食品、饮品及其它金额项目划分是否正确;
2.2核对酒店各项经营活动汇总表,检查是否存在未入账的收入。
2.3将餐厅的账单分为现金和住店收入两种形式分别存档。
2.4审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符,发现问题及时查找,并通知有关部门纠正。
2.5审核前台收入调减和杂项收入。审核收入调减,首先检查折扣单上有无按规定授权人的签字批准,审查原因是否清楚、合理,每笔折扣所放入的账号是否准确,若有不符合,立即调整;审核杂项收入账号是否正确,如不符合立即调整;与夜审所做的收入数额核对无误后,上交财务总监、总经理审批后存档。
3.通过《MORNINGREPORT》检查夜审所做的不同类别的房费收入是否正确,同时检查出租率、平均房价,发现问题及时调整。
4.在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
5.完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
6.根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
7.每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
8.审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
9.审核酒店内部人员长途电话费用,并作分析报告。复核夜间核数所做的房费、餐饮收入汇总表及有关业务交易记录。
10.复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
11.审核电话房记录的电话收入是否正确计入客人账单内(在酒店具备电脑店收费系统情况下,检查电脑极力是否正确)。
12.审核其它营业点收入诸如:桑拿按摩、游戏室、保龄球、洗衣、商务中心、健身房等。
13.对照收到的宴会通知单,检查如菜谱价格、人数及其它收费项目是否账单相符。
14.对照电脑记录是否与实际单据相符。
15.符合所有现金代支、扣数等交易都有正当理由、有效批准及附件等,将有疑问的单据交财务经理/财务总监。
16.确保所有餐厅取消或作废的账单都有餐厅经理签批及注明原因,抽查账单上的价格是否与菜谱上价格一致。
17.检查餐饮账单、正式收据及其他营业用单据是否连续使用,调查任何遗失账单原因。
18.核查每日住店客人账单余额及寻找异常变动。
19.调查跑账问题,并将所有详细资料交应收账跟进并入账。
20.复核并将夜间核数“D”(收入报告)报告、每日餐厅收入表及总出纳报表入账,检查信贷政策与程序执行情况;将发现餐厅收银员发生的过错通过餐厅收银领班转告,责令其更正。将可能引起客人账目发生错误的地方提交财务经理/财务总监,由财务经理/财务总监与各有关部门商量改进。
21.将“D”报告与各有关部门报表相核对。
22.突击检查空房、健身房及对外洗衣的情况。
23.突击检查收银员备用金。
24.根据总出纳报表及“D”报告、编制收银员长短款报表,并送财务经理审阅。
25.编制每日报表送财务经理审阅;建立保存所有审计记录档案。
26.依据酒店有关的政策与程序,检查客用保管箱情况,编制保险箱钥匙控制表。
27.检查前台有无逾时或待处理的客人账单,查明原因并采取正确及时措施,并知会财务经理/财务总监。
28.对照收银员交款数、总出纳日报表及银行进账单是否一致。
29.制订并执行培训计划,对核数员进行考核评定,向上级提出对员工的奖惩建议。
30.督导夜审核算员工作,检查考勤,安排工作。
31.完成上级交办的其它工作。
有哪些审计岗位职责篇14
金融审计-系统开发运维-经理安永ey安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所,安永ey,安永华明会计师事务所,安永华明会计师岗位职责:
1.负责公司内部审计自动化产品线的运维支持工作;
2.负责对接所负责产品线的业务部门,及时了解业务动向及需求;
3.根据部门的要求,对所负责的产品线进行产品规划及设计;
4.对所提产品需求负责,并负责和研发团队的沟通及产品研发进度的跟进,并及时解决项目中产品相关问题;
5.负责面向业务部门进行产品培训,并及时收集产品使用反馈及优化建议;
6.所负责产品线的知识整理
任职资格:
1.本科及以上学历
2.5年以上erp软件或同类企业级应用产品实施/开发经验,具备金融行业it产品实施经验优先;
3.具备一定的财务知识;
4.具备良好的思考及设计能力,能够基于用户需求,结合产品实际给出合理的解决方案;
5.擅长抽象和归纳,能够从众多业务反馈中抽取核心的业务诉求,并和产品设计相结合;
6.具备良好的沟通和协调能力,具备一定的项目管理能力,担任过项目经理角色优先;
7.熟悉java,sql,vba,python等任何一门编程语言优先;
8.能够承担压力;
有哪些审计岗位职责篇15
1、根据高级审计经理或审计主管的要求完成具体审计任务,并接受高级审计经理或审计主管工作指导和监督;
2、参与公司各业务单元以及管理部门进行内部控制制度的建立、修订、评价;
3、对所进行的审计事项按要求形成审计工作底稿,并完成审计小结。
有哪些审计岗位职责篇16
1、遵守公司的相关财务规章制度和相关管理规定;
2、在审计领班领导下,对全饭店的收入进行审核;
3、做好交接和班前的准备工作;
4、每天按各班次收银员送审的账单、原始单据、核查数据是否准确,并核对该班次营业报表;
5、审查各收银点的转帐帐单,是否按所列的单位帐号入账;
6、审核餐厅、小酒吧、商务中心、网球场、车队及其它营业点的收入情况,核查各营业点所输入电脑的挂帐数据与账单是否相符,房号是否相符,宾客的姓名是否一致,以保证客人结账时准确无误;
7、审核打折、修改房价、减免收入的签批权限;
8、对各收银点送来的营业收入明细表进行审核,汇总做出当天营业收入日报表,餐厅日报表、应收帐日报表以及各种收入分析表;
9、对每天审查出的待查事项,以及未按规定办理的事项,应做出详细的审计报告,报上级处理;
10、核查前台帐单、RC单、餐厅帐单、发票、点菜单、酒水单及其它营业点的帐务有效单据的规范使用情况,以上单据需做连号使用,异常情况应查明原因及时上报;
11、对免费房券、饭店发行的贵宾卡及其它卡类销售产品做好统计,及时交与会计,以便后台及时与相关单位进行往来帐核对;
12、负责与收入相关的一部分付款的审核、入帐工作,包括佣金、返款、退款、提成等;
13、按规定程序进行电脑操作,在操作中遇异常情况,及时通知电脑中心,并做好数据的备份,保证系统安全;
14、承办上级交办的其他工作。
有哪些审计岗位职责篇17
1、按照部门经理或项目经理的要求执行会计、审计和其他公司业务;
2、服从项目经理的指挥,按照项目经理的要求执行审计工作;
3、根据要求编制、整理审计工作底稿;
4、不断提高自身素质,并对业务水平的提高和公司发展提出合理化建议;
5、公司分派所需完成的任务。
有哪些审计岗位职责篇18
1、协助项目经理开展审计和风险评估工作;
2、负责审计信息收集、整理和审计文件存档;
3、获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议;
4、配合财务报表内外部审计,参与投资项目的可行性分析;
5、协助监督、审查和评价经营、管理活动,协助建立、完善内控制度。